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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-06 13:34

年末或者月末的時(shí)候要跟應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目互相結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)退稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

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你好,退的增值稅,所以從增值稅中轉(zhuǎn)出來.從貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-出口退稅中去
2022-01-08 15:29:05
借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這是結(jié)平的分錄。如果沒有出口退稅款,就不作這個(gè)分錄了,直接把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)平就沒有了
2020-03-09 19:30:07
您好,應(yīng)該來說是需要轉(zhuǎn)平的
2020-05-10 21:37:37
同學(xué)你好,真正收到了退的稅款后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-出口退稅款
2021-09-14 08:01:34
是的,這兩個(gè)科目年底需要處理。 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口退稅”這兩個(gè)科目年底的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)。具體來說,出口退稅的科目余額在年底需要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,而出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分的科目余額則需要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目。
2023-12-13 10:57:53
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