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媛來
于2019-06-06 14:54 發(fā)布 ??915次瀏覽
鋒利老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-06-06 14:56
您好。首先您確定憑證都做對了嗎?或者報表公式設(shè)置有沒有問題呢?科目對應(yīng)呢?
媛來 追問
2019-06-06 15:01
都檢查幾遍了,沒什么問題,本來4月也沒有發(fā)生幾筆
鋒利老師 解答
2019-06-06 15:06
那您看看要不要換個人跟您一起檢查一下,或者看看是不是未分配利潤那一塊的問題,未分配利潤要和利潤表勾稽的,或者看看是不是報表格式設(shè)置問題。不要著急,
2019-06-06 15:09
未分配利潤和利潤表的勾稽怎么看
2019-06-06 15:11
老師,剛看了一下,利潤表,營業(yè)成本的47000這個數(shù)和負(fù)債表的誤差金額一樣,怎么看
2019-06-06 15:32
您好,沒有接觸到您具體的分錄,這個不好判斷什么原因,但是既然兩個金額一致,那您就從這個方向下手,有沒有可能是銷售存貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本,存貨沒減少呢。這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)總計多47000.正常凈利潤+期初未分配利潤,就該等于期末未分配利潤,我看您這里是凈利潤負(fù)數(shù)嗎?但是您利潤表上利潤總額是4000多。不太可能是負(fù)數(shù)啊。您再仔細(xì)找一下原因。
2019-06-06 15:40
謝謝老師,已經(jīng)找到了
2019-06-06 16:26
嗯,找到就好。又學(xué)習(xí)了一招。
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鋒利老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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媛來 追問
2019-06-06 15:01
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