
軟件企業(yè)增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 再做結(jié)轉(zhuǎn)免交稅款借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)是補(bǔ)貼收入還是營業(yè)外收入??
答: 你好,貸:營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入
老師問一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營業(yè)外收入―減免稅款
答: 你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,留底抵減欠稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貨:營業(yè)外收入對嗎,
答: 你好同學(xué),那你的留底是大于你的欠稅的,對吧?

