
老師,你好,請問應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款尾差怎么調(diào)整
答: 同學(xué),你好 計入營業(yè)外收入,營業(yè)外支出
請問:以前的會計把應(yīng)收賬款記到應(yīng)付賬款的借方了,已經(jīng)好幾年了,需要調(diào)整到應(yīng)收賬款的借方嗎?
答: 您好,調(diào)整會比較麻煩,建議不用調(diào)整了,您自己做賬分清楚就好了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
同一家公司,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預(yù)收和預(yù)付賬款
老師:您們好!想問一下,期末要不要調(diào)整應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的未實現(xiàn)的匯兌損益?
請問我要調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應(yīng)該如何調(diào)整呢?還需要調(diào)整跨年度損益嗎
老師一個公司開票50000,付款49500,說是什么驗收扣款500;這500元不再給了,導(dǎo)致我們的賬上和他們的賬不符,這個我們這要怎么調(diào)整著500元的應(yīng)收賬款呢?


廣東 追問
2019-06-06 18:58
陳詩晗老師 解答
2019-06-06 21:25
廣東 追問
2019-06-06 21:37
陳詩晗老師 解答
2019-06-06 22:14
廣東 追問
2019-06-07 08:32
陳詩晗老師 解答
2019-06-07 10:16
廣東 追問
2019-06-07 10:26
陳詩晗老師 解答
2019-06-07 10:48