老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入嗎
答: 詳細(xì)的描述一下您的問題。
你好,現(xiàn)有 借:銀行存款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,加入對方要求退款的話,分錄做成 借:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:銀行存款1000,或借:銀行存款 -1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -1000,可以么?
答: 您好!2個(gè)都是可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,就是我們的客戶年頭欠我們的款,一開始我做的分錄是借:應(yīng)收賬款100萬貸:主營業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在年尾的所有的錢還給我我們了,那現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎?借:銀行存款100萬貸?應(yīng)收賬款100萬嗎
答: 對的是的,是這么做的。
賣一條門5千,回收舊門―500,實(shí)際收到4500元會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款5000貸主營業(yè)務(wù)收入4500 生產(chǎn)成本500?
吳老師,剛才對內(nèi)收入無回單 會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100這個(gè)寫會(huì)計(jì)分錄行嗎?
老師,上個(gè)月客戶通過銀行交納租金,我記:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月我們通過銀行存款退還客戶這筆租金,那會(huì)計(jì)分錄我該怎么記呢?

