我公司為一般納稅人,本月開具增值稅專用發(fā)票一張,給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費,實際為我公司用現(xiàn)金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算,但是供應商不會直接支付我公司款項,而是在沖抵我們訂貨時產生的貨款、并且供應商會提供對應的發(fā)票給我公司,這種情況我開出去的發(fā)票怎么做分錄,供應商開給我們的發(fā)票怎么做分錄?
A會計學堂朱老師
于2019-06-10 14:10 發(fā)布 ??1694次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-10 14:21
您好,應該來說墊付的款項,不應該是您開發(fā)票,您掛其他應收款或沖他的應付賬款就可以。假如就您這業(yè)務就是您提供的服務的話,您開具發(fā)票的那就正常確認收入,采購貨物正常做采購入庫,但是這兩筆業(yè)務的往來款可以只用一個,應付賬款或應收賬款都可以 借應付賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額,借庫存商品進項稅額貸應付賬款
相關問題討論

不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33

都可以開
2015-12-22 14:03:01

如果當期有繳納增值稅是需要繳納城建稅的
2016-05-16 14:23:32

你好,是的,一般納稅人是可以開專用發(fā)票的,您是哪里沒明白呢?
2020-02-10 17:40:48

你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
A會計學堂朱老師 追問
2019-06-10 15:03
文老師 解答
2019-06-10 15:11