你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

增值稅數(shù)控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)抵免記入營業(yè)外收入嗎
答: 你好,抵免計入管理費(fèi)用貸方,而不是營業(yè)外收入
稅控系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi),抵減稅時 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅是76.85元,那我280稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)是一次性進(jìn)營業(yè)外收入么,借:應(yīng)交稅費(fèi)―增值稅(減免)280。
答: 你是沖減管理費(fèi),那有些人是做營業(yè)外收入(政府補(bǔ)助),這樣也可以么
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 對嗎?
老師開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)抵減增值稅時,做接:應(yīng)交稅金--增值稅-減免額 貸:管理費(fèi)用 還是營業(yè)外收入?
一般納稅人企業(yè),防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)減免增值稅,貸方計入"營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助“,還是“營業(yè)外收入-減免稅款”?還是什么?


腹有詩書氣自華c 追問
2019-06-11 10:03
李老師. 解答
2019-06-11 12:09