
老師,比如物業(yè)公司收到維修基金1000元,公司做賬: 借:銀行存款 1030 貸:其他應(yīng)付款 1030 . 等第三方維修時支付維修費時 借:其他應(yīng)付款 1000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)30 貸:銀行存款 1030 那這樣的話其他應(yīng)付款借方和貸方一直有差額部分30,這部分差額怎么處理?
答: 你好 你們支付維修基金可以抵扣進項稅的話 收到的話 就需要確認銷項稅
請問當月取得的固定資產(chǎn)是不是即使不使用也得在當月入賬,當月沒取得發(fā)票的,金額確定的,是不是可以借:固定資產(chǎn)(不含稅)貸其他應(yīng)付款。在次月取得發(fā)票后,補提進項稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸其他應(yīng)付款。然后借其他應(yīng)付款;貸銀行存款。
答: 同學你好, 是的,固定資產(chǎn)取得的當月就要入賬的 金額確定的,你的分錄都是對的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是商貿(mào)企業(yè),平時如果需要購進商品的話,都是按照這一次購進商品的價稅合計額先從老板愛人的銀行卡轉(zhuǎn)到基本戶,再從基本戶轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,分錄是否這樣做:借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:其他應(yīng)付款-XXX
答: 你好,你把款付給供應(yīng)商是從基本戶的銀行賬轉(zhuǎn)的,所以,應(yīng)該:借:庫存商品,應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,貸:銀行存款。那個老板娘的錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款


長安有沉香 追問
2019-06-11 14:41
宋生老師 解答
2019-06-11 14:41
長安有沉香 追問
2019-06-11 14:43
宋生老師 解答
2019-06-11 14:43