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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-06-11 15:50

應(yīng)該要在增值稅申報(bào)表的本期繳納上期應(yīng)納稅額這欄填列

青春俠 追問

2019-06-11 15:55

主表的第30欄嗎?

樸老師 解答

2019-06-11 15:57

是的哦,就是主表第30欄

青春俠 追問

2019-06-11 16:01

填了過后就是這樣了,這樣對嗎?

青春俠 追問

2019-06-11 16:01

怎么有負(fù)數(shù)呢

樸老師 解答

2019-06-11 16:02

你有預(yù)繳的嗎?你看下你填的

青春俠 追問

2019-06-11 16:06

我只在30行填了,就自動跳了的

青春俠 追問

2019-06-11 16:08

4月份我是小規(guī)模納稅人,5月升的一般納稅人。但是增值稅是4月份產(chǎn)生的,5月份申報(bào)的時候繳納的都嘛

樸老師 解答

2019-06-11 16:11

這種情況下,一般納稅人申報(bào)表的增值稅是不包括在小規(guī)模納稅人情況下的增值稅的

青春俠 追問

2019-06-11 16:13

那就不用填了嗎?

青春俠 追問

2019-06-11 16:13

這種情況怎么處理呢?

樸老師 解答

2019-06-11 16:29

這個要去稅局前臺的哦,先咨詢下12366

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相關(guān)問題討論
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
一般在稅費(fèi)申報(bào)里面,
2019-01-02 19:38:09
你好,零申報(bào)的一般不需要的
2019-04-18 11:53:17
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