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sugar
于2019-06-11 15:52 發(fā)布 ??809次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-06-11 15:53
你好,調(diào)整到哪個科目呢。
sugar 追問
2019-06-11 16:02
固定資產(chǎn)
月月老師 解答
2019-06-11 16:49
你好借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 負數(shù)貸:銀行存款 負數(shù) 借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款借:以前年度損益調(diào)整—管理費用貸:累計折舊借:管理費用貸:累計折舊借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2019-06-11 17:07
請幫忙看一下對嗎?
2019-06-11 17:09
開始調(diào)整那里是不是有問題?覺得不對
2019-06-11 17:11
你好,怎么好幾筆利潤分配,就是最后余額以前年度損益調(diào)整為0
2019-06-11 17:16
2019-06-11 17:17
這次是不是理解對了?
2019-06-11 17:18
你好,是這樣的分錄。
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中秋福利一萬元可以直接計入:管理費用-福利費嗎?如果不可以怎么做分錄?
答: 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
老師,公司購買的家具,開的普票,怎么做分錄?借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金對么
答: 你好!計入管理費用-辦公費更好
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購買的家具,開的普票,怎么做分錄?借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金對么
答: 你好,可以計入固定資產(chǎn),揮著計入管理費用-辦公費
這里有職工住房租金和物業(yè)費半年,直接下職工福利費轉(zhuǎn)管理費用,要不要做成待攤費用,怎么做分錄
討論
借管理費用福利費貸現(xiàn)分錄對嗎
公司購買下午茶,分錄直接進費用:借:管理費用--福利 貸:銀行存款還是:計提:借:應(yīng)付職工薪酬--福利 貸:管理費用--福利 發(fā)放:借:管理費用--福利 貸:銀行存款應(yīng)該做哪一種分錄
如果還有醫(yī)務(wù)福利人員工資1000元,編制分錄也要加在管理費用里嘛
去年賬上做了一筆采購一批禮品,借管理費用-禮品 貸應(yīng)付,今年調(diào)賬需要將其中一部分做職工福利費,這個應(yīng)該怎樣做分錄咧
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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sugar 追問
2019-06-11 16:02
月月老師 解答
2019-06-11 16:49
sugar 追問
2019-06-11 17:07
sugar 追問
2019-06-11 17:07
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2019-06-11 17:09
月月老師 解答
2019-06-11 17:11
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2019-06-11 17:16
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2019-06-11 17:17
月月老師 解答
2019-06-11 17:18