才發(fā)現(xiàn)一個問題,每月計提增值稅的都是這樣做的,如下: 計提時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這三個科目一直有余額掛 著,我是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)平,
淡然的彩虹
于2019-06-11 15:57 發(fā)布 ??1080次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25

你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43

實(shí)務(wù)中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當(dāng)月只做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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