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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-12 09:00

您好
實際抵減的時候做分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

雨歇嵐山 追問

2019-06-12 09:04

那未交增值稅后期怎么處理啊

bamboo老師 解答

2019-06-12 09:05

您要繳納增值稅的月份
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
一借一貸 平的啊

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