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雨歇嵐山
于2019-06-12 08:59 發(fā)布 ??2357次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-12 09:00
您好實際抵減的時候做分錄借:應交稅費——未交增值稅貸:其他收益貸:銀行存款
雨歇嵐山 追問
2019-06-12 09:04
那未交增值稅后期怎么處理啊
bamboo老師 解答
2019-06-12 09:05
您要繳納增值稅的月份借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅一借一貸 平的啊
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請問現代服務行業(yè)等增值稅進項稅額加計10%抵減進項稅額怎么做賬務處理
答: 您好 實際抵減的時候做分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
增值稅進項稅額轉出如何進行賬務處理
答: 你好,你是具體的什么業(yè)務。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問增值稅進項稅額轉出如何進行賬務處理?
答: 您好,直接借應交增值稅進項稅負數貸管理費用/成本正數。
#提問# 月末增值稅進項稅額大于銷售稅額,如何進行賬務處理?
討論
應交增值稅-進項稅額有余額,月末(年末)如何進行賬務處理
一般納稅人企業(yè)增值稅賬戶銷項稅額2000,進項稅額5000。老師,月末應該怎么進行賬務處理?
一般納稅人企業(yè)增值稅賬戶銷項稅額3000,進項稅額1000。老師,月末應該怎么進行賬務處理?
增值稅銷項稅額進項稅額,月底了怎么轉到未交增值稅,怎么賬務處理
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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雨歇嵐山 追問
2019-06-12 09:04
bamboo老師 解答
2019-06-12 09:05