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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-12 09:00

您好
實際抵減的時候做分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

雨歇嵐山 追問

2019-06-12 09:04

那未交增值稅后期怎么處理啊

bamboo老師 解答

2019-06-12 09:05

您要繳納增值稅的月份
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
一借一貸 平的啊

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相關問題討論
您好 實際抵減的時候做分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-06-12 09:00:46
你好,你是具體的什么業(yè)務。
2019-12-10 17:14:38
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,直接借應交增值稅進項稅負數貸管理費用/成本正數。
2019-12-04 21:12:34
你好同學, 借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2022-05-03 20:00:41
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