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雨歇嵐山
于2019-06-12 08:59 發(fā)布 ??2372次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-12 09:00
您好實際抵減的時候做分錄借:應交稅費——未交增值稅貸:其他收益貸:銀行存款
雨歇嵐山 追問
2019-06-12 09:04
那未交增值稅后期怎么處理啊
bamboo老師 解答
2019-06-12 09:05
您要繳納增值稅的月份借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅一借一貸 平的啊
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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雨歇嵐山 追問
2019-06-12 09:04
bamboo老師 解答
2019-06-12 09:05