
我發(fā)現(xiàn)之前的會計分錄做錯了,借方應(yīng)該放其他應(yīng)付款的,他放管理費用了,要怎么調(diào)
答: 借:其他應(yīng)付款 借:管理費用 負(fù)數(shù)
老師好,我想咨詢一下,就是比如說現(xiàn)在有差旅費啊,1萬元,我那個會計分錄是借,管理費用,差旅費,貸;其他應(yīng)付款-個人1萬,這樣可以嗎?還是借,管理費用-差旅費,貸:現(xiàn)金?這兩個分錄,因為錢都是從法人借的、
答: 你好 先借款后面給員工報銷 借管理費用,貸方是銀行/現(xiàn)金? 借款時再寫一個借現(xiàn)金/銀行 貸其他應(yīng)付款 老板名
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司是一個月給員工統(tǒng)一報銷一次,所以有時候員工能有幾十項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來報銷,那我做會計分錄時可以直接寫借管理費用-辦公費 (總金額)貸:其他應(yīng)付款-XX,再之后支付現(xiàn)金嗎,還是必須一筆筆分開做會計分錄的呀?
答: 兩種都可以的


花開半夏 追問
2019-06-12 16:20
花開半夏 追問
2019-06-12 16:21
花開半夏 追問
2019-06-12 16:24
陳詩晗老師 解答
2019-06-12 16:25
花開半夏 追問
2019-06-12 16:26
陳詩晗老師 解答
2019-06-12 16:57
陳詩晗老師 解答
2019-06-12 16:57
花開半夏 追問
2019-06-13 09:04
陳詩晗老師 解答
2019-06-13 09:07