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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-12 13:47

您好
多計入的 做紅字分錄沖銷

梨子 追問

2019-06-12 13:50

具體怎么做?

bamboo老師 解答

2019-06-12 13:51

您本年利潤科目現(xiàn)在在哪方

梨子 追問

2019-06-12 13:51

借方

梨子 追問

2019-06-12 13:52

年初在借方,現(xiàn)在在貸方

bamboo老師 解答

2019-06-12 13:54

借:本年利潤 借方紅字
借:利潤分配——未分配利潤 借方藍字

梨子 追問

2019-06-12 13:59

謝謝老師,就是可以直接在本年調(diào)整是吧?

bamboo老師 解答

2019-06-12 14:01

可以直接在本年調(diào)整

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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