亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-12 13:47

您好
多計入的 做紅字分錄沖銷

梨子 追問

2019-06-12 13:50

具體怎么做?

bamboo老師 解答

2019-06-12 13:51

您本年利潤科目現(xiàn)在在哪方

梨子 追問

2019-06-12 13:51

借方

梨子 追問

2019-06-12 13:52

年初在借方,現(xiàn)在在貸方

bamboo老師 解答

2019-06-12 13:54

借:本年利潤 借方紅字
借:利潤分配——未分配利潤 借方藍字

梨子 追問

2019-06-12 13:59

謝謝老師,就是可以直接在本年調整是吧?

bamboo老師 解答

2019-06-12 14:01

可以直接在本年調整

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,如果本年利潤是正數(shù),應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調整科目轉入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
您好,那是指的當年有利潤的時候,把本年利潤結轉到利潤分配,來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...