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學徒
于2019-06-12 14:59 發(fā)布 ??1608次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-06-12 15:00
你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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老師,期末留抵稅額必須得做賬嗎?會計分錄又如何寫呢?
答: 期末留抵稅額,可不做賬
留抵稅額一定要做會計分錄嗎?如果要做具體怎么做會計分錄?
答: 你好,留底稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個借方表示,你看截圖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,上個月有留抵稅額,這個月沒有驗票,有銷項,但是最后也還是有留抵,會計分錄要怎么寫
答: 你好 有留底的話 都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
年底留抵稅額,一般還是應(yīng)做會計分錄處理?
討論
留抵稅額會計分錄怎么做?
我想問下本月有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時怎樣做會計分錄呀
老師,上個月的留抵稅額,本月要用上,需要做什么會計分錄
留抵稅額怎么做會計分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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