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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-12 16:47

您好
應(yīng)該是扣員工的個(gè)人部分超過上交的金額

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:56

老師,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2019-06-12 16:57

您先根據(jù)扣款跟繳款明細(xì)核對(duì)一下 扣的金額跟繳的金額是否一致 然后再做處理

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:57

工會(huì)經(jīng)費(fèi)是以前按工資2%計(jì)提,1%交的

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:58

其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分余額在借方,那又要該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-06-12 16:58

那工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的 
這個(gè)多計(jì)提的 您可以先沖回

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:58

怎么做分錄?

好巧不巧 追問

2019-06-12 16:59

這幾個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該是沒余額才對(duì)的嗎

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:00

您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的
一般是當(dāng)月上交有余額 次月發(fā)工資扣了 就沒有余額了 就這樣循環(huán)的

好巧不巧 追問

2019-06-12 17:03

計(jì)提:借:管理費(fèi)用2%貸:其他應(yīng)付款         繳:借:其他應(yīng)付款   貸:銀行1%

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:03

借:管理費(fèi)用  借方紅字
貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字

好巧不巧 追問

2019-06-12 17:04

其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分余額在借方,那又要該怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:04

這個(gè)應(yīng)該是少扣了員工部分 下期補(bǔ)扣

好巧不巧 追問

2019-06-12 17:14

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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