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越來越
于2019-06-12 17:13 發(fā)布 ??677次瀏覽
瑜老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-12 17:26
按理之前有開票,在開票當(dāng)月是有申報(bào)的同學(xué)是不是又申報(bào)了?
越來越 追問
2019-06-12 20:29
我不太清楚之前有沒有申報(bào),我的習(xí)慣是每個(gè)月只要開過票月底就會(huì)在稅控盤里全部抄報(bào)稅,不太清楚抄報(bào)稅的時(shí)候能不能挑這抄報(bào)啊,有沒有可能存在那種操作,就是在稅控盤里只挑選當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)收入的發(fā)票,其他沒處理做賬的發(fā)票留下來不抄報(bào)不繳稅,還是說根本不存在這種情況,只要在稅控盤里點(diǎn)擊抄報(bào)稅就會(huì)全月發(fā)票全部抄報(bào),不能看情況挑選的?
瑜老師 解答
2019-06-12 21:25
制造有開票肯定是申報(bào)的,不然數(shù)據(jù)與金稅盤不一致申報(bào)通不過的
2019-06-12 21:34
哦 那這樣看來,這張2018年的銷售發(fā)票肯定已經(jīng)交過稅了,只是一直沒在我們公司ERP里確認(rèn)收入憑證,假設(shè)這張發(fā)票所對(duì)應(yīng)的銷售額是11.3萬,稅額是1.3萬,2019年5月份確認(rèn)的應(yīng)收賬款共計(jì)113萬,我申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候就按照113萬銷售額申報(bào),然后銷項(xiàng)稅手動(dòng)改成(13-1.3=11.7萬),這樣申報(bào)可以么?以后稅務(wù)局如果問為什么銷售額和稅費(fèi)不對(duì)應(yīng)就如實(shí)說稅是2018已經(jīng)交過,只是2019年才確認(rèn)收入,這樣解釋有風(fēng)險(xiǎn)么?
2019-06-12 22:03
可以的,稅局他們也是可以查到的
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瑜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-06-12 20:29
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2019-06-12 21:25
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2019-06-12 21:34
瑜老師 解答
2019-06-12 22:03