我們公司收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,后來發(fā)票有問題,叫銷售方開紅字沖掉,重開藍(lán)字發(fā)票,請問會計(jì)分錄如何做
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于2019-06-13 10:33 發(fā)布 ??682次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-06-13 10:36
你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-06-13 10:36:03

您好!是的都需要做賬了。新的可以認(rèn)證。你收到紅字的時候要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,所以并不會重復(fù)抵扣
2019-11-01 11:12:00

之前紅字發(fā)票沖紅之前的入賬憑證 按照新的藍(lán)字發(fā)票記賬
2019-08-13 11:28:40

你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票由購買方開具紅字發(fā)票申請,銷售方開具紅字發(fā)票。紅沖分錄:比如借成本費(fèi)用或庫存商品 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)。
2019-05-06 20:49:57

你好同學(xué),正常你們這邊不應(yīng)該開紅字信息表的,但是你已經(jīng)開了,所以呢,你可以這樣,你直接拿著你的執(zhí)照和公章,還有你這張紅字信息表,讓稅務(wù)局給作廢掉就可以了。
2022-03-21 09:54:14
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1+1=1 追問
2019-06-13 10:42
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2019-06-13 10:46
meizi老師 解答
2019-06-13 11:08