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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-13 12:11

是的。就是這樣處理的。

努力努力再努力x 追問

2019-06-13 12:14

老師,那我的應(yīng)交稅金-銷項稅額和應(yīng)交稅費-進項稅額一直有余額,每月都在變大,這樣有問題嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 12:18

這是正常的。準則要求上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行。
但是在實際工作中,有的會計想分得更明細,在上面結(jié)轉(zhuǎn)分錄前,還加上了一個分錄,就是把銷項和進項先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

努力努力再努力x 追問

2019-06-13 12:21

我現(xiàn)在給別人交帳,他說應(yīng)交稅費-銷項稅額和進項稅額,必須為0,說我做賬是錯的,要求重做,這種有根據(jù)嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 13:09

誰告訴他的進和銷必須為0.你讓他給出政策依據(jù)啊。
真是。應(yīng)交稅費總的余額和你實際交的能地上就可以。
他要求調(diào)整,你就調(diào)整到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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