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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-06-13 15:13

你把暫估的紅沖了 再把發(fā)票的上數(shù)再錄入 一正一負不應少的

A^_^俊二???? 追問

2019-06-13 15:35

我是這樣做的,對嗎

玲老師 解答

2019-06-13 15:47

暫估和紅沖的對 沒看到你后面正確的金額的分錄 呢

A^_^俊二???? 追問

2019-06-13 15:57

后面做了這張

玲老師 解答

2019-06-13 16:11

那就對了  這樣還是負庫存嗎 ?

A^_^俊二???? 追問

2019-06-13 16:18

嗯,是的,我畫紅線的,是上月庫存余額和這個月對沖重做后的

玲老師 解答

2019-06-13 16:23

你就按上面的就對了 你檢查一下你的明細賬吧 要是單純這個業(yè)務上面咱倆確認的分錄 沒有錯  再檢查一下

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相關(guān)問題討論
您好,那您需要重新梳理賬實庫存,不可能負數(shù)
2022-04-09 19:15:57
你好在這個月可以補上的,你是幾月份銷售出去的。
2021-11-12 10:27:12
是公司的存貨,也要計入庫存商品的
2019-10-09 11:55:03
你好 暫估入庫是在沒有收到發(fā)票的情況下 收到貨物先根據(jù)入庫單暫估數(shù)量和單價入庫 收到發(fā)票再紅沖入庫入賬
2019-09-14 10:27:18
您好 期初庫存+本期入庫+本期退庫-本期出庫=期末庫存
2019-06-12 13:49:50
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