老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅與銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么記分錄,就是一個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)稅1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅0.5,怎么記賬,提現(xiàn)出有0 .5萬(wàn)的增值稅要交
狼月
于2019-06-13 17:10 發(fā)布 ??1031次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-06-13 17:11
您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 5000
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5000
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增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41

你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷(xiāo)項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23

可以不用做賬務(wù)處理,屬于不交增值稅
2018-03-29 10:14:06

上月留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額300的嗎
2020-07-23 23:43:00
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