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Amy閔
于2019-06-14 09:57 發(fā)布 ??2133次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-14 09:57
您好借:預付賬款貸:銀行存款等
Amy閔 追問
2019-06-14 10:48
老師,是業(yè)務員做的費用報銷,應該是做兩步還是一步分錄?。?/p>
bamboo老師 解答
2019-06-14 10:50
等消費后收到發(fā)票后再沖減預付賬款 兩筆分錄
2019-06-14 11:03
好的,謝謝老師!
2019-06-14 11:05
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2019-06-14 11:06
再請教一個問題:我公司以前年度采購的貨,現(xiàn)在退貨回去,對方退款,我公司在分錄和稅務上怎么處理?老師
2019-06-14 11:08
采購的時候收到發(fā)票了嗎 現(xiàn)在退貨對方開具紅字發(fā)票了么
2019-06-14 12:08
收到發(fā)票的,2017年的已抵扣
2019-06-14 12:24
當時分錄怎么寫的 可以寫一下么
2019-06-14 12:59
當時分錄:借:庫存商品 應交稅費 貸:應付賬款
2019-06-14 13:00
現(xiàn)在借:庫存商品 借方紅字應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字貸:應付帳款 貸方紅字借:銀行存款貸:應付賬款填附表二20欄進項稅額轉出
2019-06-14 13:04
老師,應付賬款在貸方不是增加嗎?這個不理解
2019-06-14 13:05
應付賬款貸方紅字 貸方紅字表示在借方 借方減少
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-06-14 10:48
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2019-06-14 10:50
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