我增值稅申報(bào)表期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但是我上月實(shí)際繳納35265.44元,期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25這項(xiàng)應(yīng)該是35265.44才對,那個(gè)-1889.26這個(gè)數(shù),還有33376.18這個(gè)數(shù)都沒有可以匹配的東西 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 25 33,376.18 實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額 26 0.00 本期已繳稅額 27=28+29+30+31 35,265.44 ①分次預(yù)繳稅額 28 0.00 ②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 29 35,265.44 ③本期繳納上期應(yīng)納稅額 30 0.00 ④本期繳納欠繳稅額 31 0.00 期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 32=24+25+26-27 -1,889.26
怡然的香水
于2019-06-14 10:56 發(fā)布 ??2262次瀏覽
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文老師
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小規(guī)模納稅人發(fā)票時(shí)要先預(yù)繳稅款
2014-12-08 21:31:56

你好,能提供一下你單位納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是如何填寫的圖片嗎
2019-04-10 19:45:42

學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16

增值稅申報(bào),就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51

你好!是的,填寫在異地繳納的預(yù)繳稅款。
2018-11-10 16:10:38
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