亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-06-14 14:39

你好,你看一些,科目余額表是否平了。還有看你的報表公式如何設置的

我是小仙女 追問

2019-06-14 14:45

本年利潤借貸額和損益本年累計利潤總額不等,損益表本月凈利潤額和科目平衡表不等

我是小仙女 追問

2019-06-14 14:48

老師幫我看看憑證做的對不

克江老師 解答

2019-06-14 14:57

你好,這個是平的,因為有個以前年度損益調整56.72.加上去就對了。報表勾稽關系沒有錯誤

上傳圖片 ?
相關問題討論
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-09-13 20:05:25
你可以直接計入管理費用—辦公費,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款
2018-11-08 13:56:01
同學你好 借,應付職工薪酬一失業(yè)保險 貸,銀行存款;
2021-07-19 10:21:41
借 銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
2019-09-11 10:38:53
你好 借;銀行存款 貸;其他應收款
2018-08-18 16:12:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...