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送心意

田老師

職稱會計師

2016-01-18 15:34

但是如果是工資捏,我現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,但是工資還是要出的

(?· - ·?) 追問

2016-01-18 15:36

我計提的時候就,制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,那現(xiàn)在年末了,那怎么辦捏成產(chǎn)成本有余額。老師,請問完整的分錄應(yīng)該怎么做捏

(?· - ·?) 追問

2016-01-18 15:38

那個不是辦公室才這樣嗎,車間也可以這樣嗎

田老師 解答

2016-01-18 15:30

做生產(chǎn)成本--車間經(jīng)費 轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本里,不能直接轉(zhuǎn)本年利潤的分錄

田老師 解答

2016-01-18 15:36

借:應(yīng)付職工薪酬--工資   貸:現(xiàn)金等  月末  借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資

田老師 解答

2016-01-18 15:41

沒有生產(chǎn)只能做管理了

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相關(guān)問題討論
你好! 是先把12月本年利潤轉(zhuǎn)完,再轉(zhuǎn)整個本年利潤。
2018-02-11 19:28:26
第一個題目的答案是B對
2021-12-21 11:12:47
做生產(chǎn)成本--車間經(jīng)費 轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本里,不能直接轉(zhuǎn)本年利潤的分錄
2016-01-18 15:30:37
你好,2019年的預(yù)提時的分錄是什么
2020-04-10 06:19:05
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤,本年利潤為負數(shù) 借本年利潤-未分配利潤 貸本年利潤 或者貸本年利潤 負數(shù)金額 貸到本年利潤-未分配利潤 負數(shù)金額
2019-10-22 10:54:41
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