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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-16 12:20

比如應納增值稅是10000,稅控設備減免280,我這個實繳稅額是按10000還是按9720來填?這個是按9720這個

A 追問

2019-06-16 12:21

如果預交1000,是按10000還是按9000

maize老師 解答

2019-06-16 12:29

實際交給稅局一起多少就算多少

maize老師 解答

2019-06-16 12:29

需要看你實際交給稅局增值稅合計是多少這個就根據(jù)這個算附加稅

A 追問

2019-06-16 12:30

實際交的就是預交1000,后來又交了9000

maize老師 解答

2019-06-16 12:31

那就按合計一起去申報附加稅,要是預繳時候同時預繳附加稅會在預繳欄次填寫

A 追問

2019-06-16 12:33

老師,如果沒合計,只是按9000來申報的附加稅,而且還把預交的附加稅給抵了,我們是不是得要補交???

maize老師 解答

2019-06-16 12:38

是的,要是少交是需要補才可以

A 追問

2019-06-16 12:43

會產(chǎn)生滯納金嗎?

A 追問

2019-06-16 12:56

老師,實繳稅金不包含進項吧?比如應交增值稅10000,進項1000,實繳是按10000還是按10000-1000=900來填

maize老師 解答

2019-06-16 13:25

你還是不明白實際交的,就是最后你交稅局那個金額是多少就申報多少,這個是減除進項稅額之后繳納的

A 追問

2019-06-16 13:29

嗯就是只要是交到稅務局去的就是實繳的,這樣理解就對了吧老師

maize老師 解答

2019-06-16 13:31

是的,你實際交給稅局增值稅,

A 追問

2019-06-16 13:32

好的老師,謝謝你

maize老師 解答

2019-06-16 14:41

你可以去看下稅法講的附加稅課程

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相關問題討論
維修費不可以抵扣增值稅,只有年服務費和初次購買的設備費用可以抵扣
2019-02-22 19:26:03
對的,就是稅控盤,你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
比如應納增值稅是10000,稅控設備減免280,我這個實繳稅額是按10000還是按9720來填?這個是按9720這個
2019-06-16 12:20:11
你好,是的。和進項一起抵扣
2018-02-05 15:26:04
分錄,借:管理費用-辦公費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認證后,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),借:管理費用-辦公費用,負數(shù)。
2017-02-27 14:52:52
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