
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%,增值稅申報(bào)時要填哪欄?
答: 您好,是填增值稅的附表四里面的,實(shí)際抵減的時候,還需要填主表的第23欄
增值稅申報(bào)成功扣款了,但是進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證只導(dǎo)入了,未確認(rèn)怎么處理
答: 同學(xué)你好 勾選之后要確認(rèn)簽名才可以的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。這里顯示的未認(rèn)證是什么意思,是增值稅申報(bào)未申報(bào),還是進(jìn)項(xiàng)稅也需要單獨(dú)申報(bào)啊?
答: 你好,你截圖的里面沒有顯示未認(rèn)證

