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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-06-17 14:48

沒發(fā)票的要有發(fā)票才行哦

靜靜地、聼 追問

2019-06-17 14:50

數(shù)據(jù)怎么銜接呢?以后是實打實的做

靜靜地、聼 追問

2019-06-17 14:57

以前是在兩個賬套做的,現(xiàn)在要合并一套,按照實打實的來,那內外數(shù)據(jù)要怎么銜接呢

樸老師 解答

2019-06-17 14:58

你好,不要合并哦,因為牽涉到之前的報稅問題,直接從現(xiàn)在開始按照實際業(yè)務做賬就可以了

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相關問題討論
內賬就已經包含外賬的數(shù)據(jù)了,因為內帳就是真實業(yè)務的
2019-08-20 18:00:03
增值稅專用發(fā)票開錯了,抵扣聯(lián)怎么處理? 也是直接和記賬聯(lián)一起裝訂在憑證里嗎?
2019-03-25 09:40:35
本來內外賬就是對不上的,外賬現(xiàn)在現(xiàn)金缺口都是30多萬了,有些細節(jié)上,比如把外賬的發(fā)票放進內賬單子后面,發(fā)票金額也會跟內賬的金額對不上啊
2018-06-12 09:54:26
內外賬之間有什么往來?
2017-12-25 22:51:33
這個就是直接合并的數(shù)據(jù)
2022-03-01 12:51:18
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