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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-06-17 15:25

一、增值稅一般納稅人企業(yè)相關(guān)政策
2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照4%征收率減半征收增值稅;(注對(duì)于售價(jià)低于原進(jìn)價(jià)的,不能免稅)
二、變賣(mài)固定資產(chǎn)減半征收審批要報(bào)送資料:
1、書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告2、《減免稅申請(qǐng)審批表》3、辦理審批時(shí),預(yù)繳應(yīng)征的稅款。
(稅局使用的單證編號(hào)《納稅人減免稅申請(qǐng)審批表》042)
三、具體核算實(shí)例:
例:某企業(yè)是增值稅一般納稅人,2009年2月11日變賣(mài)固定資產(chǎn)2萬(wàn)元,按4%征收率計(jì)算減半征收的稅款。
(一)、計(jì)稅公式:應(yīng)為:[20000÷(1+4%)]X4%X50%=384.62
(二) 涉稅會(huì)計(jì)分錄如下:
1、取得固定資產(chǎn)變價(jià)收入:借:應(yīng)收帳款(銀行存款) 20000 
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額)769.23 
貸:固定資產(chǎn)清理 19230.77
2、 按4%減半征收有應(yīng)交稅金時(shí),
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)384.61
貸: 應(yīng)交稅金——未交增值稅 384.61
(如果在當(dāng)月有較多業(yè)務(wù),連同其他業(yè)務(wù)一并結(jié)轉(zhuǎn))
3、 上繳增值稅時(shí), 借::應(yīng)交稅金——未交增值稅 384.61
貸:銀行存款 384.61
4、結(jié)轉(zhuǎn)“補(bǔ)貼收入”: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 (減免稅款)384.62 
貸:補(bǔ)貼收入 384.62
四、使用稅控機(jī)(一機(jī)多票系統(tǒng))開(kāi)具普通發(fā)票 注意:
(一)、《增值稅專用發(fā)票開(kāi)票系統(tǒng)》中的操作
1、 先在開(kāi)票系統(tǒng)中的商品編碼中增加相應(yīng)固定資產(chǎn)的商品,稅目選擇4004(商業(yè)4%)。
2、 在“普通發(fā)票”票種填開(kāi),選擇相應(yīng)的單位和剛才新增的商品編碼,按“打印”,發(fā)票隨即開(kāi)具成功。
(二)、《增值稅企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)》中的操作
1、 先用“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理”下的“從界面讀開(kāi)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票6.10)”讀入當(dāng)月開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。
2、 再在“增值稅納稅申報(bào)表”中的23欄(應(yīng)納稅額減征額)和28欄(分次預(yù)繳稅額)欄中輸入該固定資產(chǎn)應(yīng)征稅款(4%的減半額)。
(三)、復(fù)查《增值稅納稅申報(bào)表》的顯示:
若增值稅是按4%減半征收的,應(yīng)在《增值稅納稅申報(bào)表》《主表》第5欄“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷(xiāo)售額”欄顯示19230.77元;在主表21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額顯示769.23;第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄顯示384.62元;在28欄①分次預(yù)繳稅額顯示384.61元(預(yù)繳稅款稅額)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
您好!這個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題。你過(guò)會(huì)再試
2024-04-16 17:48:06
您好,有收入填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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