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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-06-17 16:30

是的,幫您列一個完整分錄
如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
    貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
            應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應交稅費--未交增值稅
次月繳納時
借:應交稅費-未交增值稅
 貸:銀行存款

仰望星空 追問

2019-06-17 16:37

像正常做賬的話,銷項和進項年末都有余額嗎

仰望星空 追問

2019-06-17 16:38

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這步驟不做可以嗎,

張艷老師 解答

2019-06-17 16:39

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這步驟不做可以嗎,
月末可以不做的,等年末在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)時,再做這個分錄。

仰望星空 追問

2019-06-17 16:40

像正常做賬的話,銷項和進項年末都有余額嗎老師

張艷老師 解答

2019-06-17 16:41

是沒有余額,都給結(jié)轉(zhuǎn)走了。

仰望星空 追問

2019-06-17 16:43

如果年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么處理呀

張艷老師 解答

2019-06-17 16:45

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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