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玻璃海
于2019-06-18 15:14 發(fā)布 ??810次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-18 15:14
之前分錄借其他應付款貸銀存嗎
玻璃海 追問
2019-06-18 15:16
是的
主要是其他應付款寫成負數(shù)行不行?
郭老師 解答
2019-06-18 15:17
可以,其他應付款貸方就可以,這個余額在貸方是正數(shù)填寫的
2019-06-18 15:21
寫在借方用負數(shù)可以不?正常不?
2019-06-18 15:25
老師,主要是我們這退回來的太多,每次發(fā)工資都退,然后看明細的時候就亂七八糟,寫在借方用負數(shù)再支出去的時候也在借方是正數(shù)剛好一正反底消了,最后總數(shù)不變!這樣數(shù)不會亂!只不過寫在貸方不知道用法到底合不合適?
可以,這個沒有正常不正常的,你的余額對就可以
2019-06-18 15:26
直接用借貸不會亂
噢!那就好!多謝老師!
2019-06-18 15:29
不用客氣的,
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收到一筆轉(zhuǎn)款,分錄寫借銀行存款,貸其他應付款,我不是很理解?
答: 同學你好 這個就是往來款
老師2020年對方單位給了我公司十萬,不需要開票,我做了其他應付款,貸銀行存款,到今年這筆帳,我想申報無票收入,那我怎么平帳,分錄怎么做
答: 借其他應付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,19年做了一筆分錄,借其他應付款,貸銀行存款,在2020年發(fā)現(xiàn)做錯了,怎么更正
答: 具體是什么錯誤呢 可以更正
老師:我司17年申請國高請的是代理公司辦理,當時做賬的分錄是借:其他應付款 貸:銀行存款,要怎么調(diào)賬呢?
討論
請教一下代收代付的分錄?A代收B的車款400000付給C廠家購車分錄這么做對嗎?A收到B的車款借:銀行存款 400000貸:其他應付款-代收代付-B 400000代付時借:其它應付款_代收代付-C 400000貸:銀行存款 400000借:其它應付款-代收代付-B 400000貸:其它應付款-代收代付-C 400000
11月份有筆分錄,借:銀行存款46296,貸:補助收入—營改補助46296,需要把這筆收入做成其他應付款-預撥下年經(jīng)費,19年1月再轉(zhuǎn)成收入,怎么調(diào)賬
公司是送外賣平臺,昆明公司打款到銀行上60萬,其中有55萬代替下面商家暫時收營業(yè)款,之后要轉(zhuǎn)給下面商戶,分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 付出去借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在的問題是剩下的5萬掛在其他應付,而且越來越多,現(xiàn)在要怎么處理公司相當于是賺取其中的差價,
老板墊付貨款分錄是不是做成借:銀行存款,貸:其他應付款
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 709405 個
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玻璃海 追問
2019-06-18 15:16
玻璃海 追問
2019-06-18 15:16
郭老師 解答
2019-06-18 15:17
玻璃海 追問
2019-06-18 15:21
玻璃海 追問
2019-06-18 15:25
郭老師 解答
2019-06-18 15:25
郭老師 解答
2019-06-18 15:26
玻璃海 追問
2019-06-18 15:26
郭老師 解答
2019-06-18 15:29