老師您好,如果發(fā)現(xiàn)上年度的管理費(fèi)用少計(jì)提,年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了,請問這個(gè)年度該怎么調(diào)整?
陳小丫
于2019-06-21 09:52 發(fā)布 ??4362次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-21 09:53
你好,補(bǔ)做計(jì)提分錄,借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,貸;相關(guān)科目
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
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老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用管理費(fèi)用福利費(fèi)是不是要調(diào)增是需要納稅調(diào)增,第二就是這個(gè)房屋發(fā)生的物管費(fèi),物業(yè)給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?你們要是一般納稅人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18

你好
具體的什么費(fèi)用的
2020-07-03 13:34:22

這個(gè)勞務(wù)成本這個(gè)工資是你們直接支付給勞務(wù)派遣工嗎,不是,那這個(gè)不算這個(gè),三、企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工支出稅前扣除問題
企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅前扣除:按照協(xié)議(合同)約定直接支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,應(yīng)作為勞務(wù)費(fèi)支出;直接支付給員工個(gè)人的費(fèi)用,應(yīng)作為工資薪金支出和職工福利費(fèi)支出。其中屬于工資薪金支出的費(fèi)用,準(zhǔn)予計(jì)入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù),作為計(jì)算其他各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù)。
2020-05-26 11:31:02

你這個(gè)主要是收入少做了,沒有辦法,還跨年了,最好是早點(diǎn)更正,要是不更正稅前后續(xù)查到還麻煩 網(wǎng)上只是滯納金,要是大廳去更正一般還有罰款
2020-02-05 14:21:54

你好,這個(gè)不一定,要看利潤是多少,
2019-11-28 10:29:18
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陳小丫 追問
2019-06-21 09:56
鄒老師 解答
2019-06-21 10:05