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萬春麗
于2019-06-22 10:01 發(fā)布 ??987次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-22 10:02
你好,還是需要先做購進原材料分錄,然后做領用分錄,完工分錄,結轉成本分錄結轉成本分錄是,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
萬春麗 追問
2019-06-22 10:04
老師,分錄我知道,問題是沒有正確的單據怎樣解決?
鄒老師 解答
你好,那就需要單位去完善相應單據購進取得發(fā)票,對方的送貨單,你單位的入庫單生產領用需要有領料單完工入庫需要有入庫單銷售需要開具發(fā)票,送貨單,出庫單
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暫估入庫的原材料已經結轉成本,現在確認收不到發(fā)票了,請問怎么處理?
答: 你好正常做賬可以 匯算清繳調增
原材料的發(fā)票還沒來,這個月已經有開票銷售了,我怎么結轉成本呢?
答: 暫估入庫借原材料貸應付賬款 領用,借生產成本貸原材料。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我暫估入庫的原材料,成本已結賬,現在發(fā)票開來了,成本結賬小了,再怎么結轉成本呀?
答: 你好 申報期在電子稅務局零申報即可
老師好!請問購入原材料沒有發(fā)票怎么入賬,然后生產成產品每月銷售時怎么結轉成本?
討論
我是1月份暫估入庫了10噸原材料纖維素172413.8元,單價17241.38,1月份全部領用結轉成本了。然后這個月開過來5萬發(fā)票,單價是17699.11,原材料金額是44247.79,像這個單價變動了,怎么沖暫估呢?沖暫估 借:原材料:-172413.8萬 貸:應付賬款-172413.8萬?購進:原材料:44247.79 應交稅費5752.21 貸:應付賬款 5萬?從新暫估:借:原材料 128166.01 應付賬款 128166.01(172413.8-44247.79=128166.01) 這樣可對?
之前購買的很多原材料沒有發(fā)票,所以沒有入賬,現在想入賬,正常生產領用結轉成本,該如何處理?
老師,如果發(fā)現賬上有很多原材料是去年有些項目產品未做領用結轉成本的,之前的項目產品也已開了發(fā)票結轉成本了,現在這些賬上的原材料怎么處理好呢
我是1月份暫估入庫了10噸原材料纖維素172413.8元,單價17241.38,1月份全部領用結轉成本了。然后這個月開過來5萬發(fā)票,單價是17699.11,原材料金額是44247.79,像這個單價變動了,怎么沖暫估呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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萬春麗 追問
2019-06-22 10:04
鄒老師 解答
2019-06-22 10:04