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冰釋藍
于2019-06-22 10:35 發(fā)布 ??1099次瀏覽
克江老師
職稱: ,中級會計師,注冊會計師,稅務師
2019-06-22 10:37
你好,這金額大不大。金額小 ,借:管理費用貸:往來科目
冰釋藍 追問
2019-06-22 10:40
17年做的時候借:管理費用4160貸:銀行存款41602019年發(fā)現(xiàn)應該下法人賬,但是已經(jīng)年結轉了,現(xiàn)在該怎么沖
克江老師 解答
2019-06-22 10:44
你好,現(xiàn)在可以:借:管理費用-4160貸:其他應付款款或者其他應收款-法人賬
2019-06-22 10:49
謝謝老師
2019-06-22 10:51
希望回復對您有幫助,希望好評。
17年已經(jīng)做過一次管理費用了,現(xiàn)在在做,不會重復嗎?
2019-06-22 10:55
你好,借:管理費用 -4160 沖掉。
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我們公司有銷售人員也有行政人事,但是做分錄時,把社保公司承擔部分全部做成管理費用了,可以嗎
答: 嗯嗯,可以的,沒問題的哈
去年的管理費用里面有7元是專票的稅費,現(xiàn)在調整怎么做分錄呢
答: 應交稅費,應交增值稅進項稅額 借管理費用負數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買稅盤時借管理費用480,貸現(xiàn)金480,現(xiàn)在要減免抵扣,請問怎么做分錄
答: 你好,借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸 管理費用
工資一部分進管理費用 一部分進成本 該怎么做分錄呢?
討論
請問老師,甲公司代乙公司付管理費用,甲公司、乙公司怎么做分錄?
我9月份做了一筆費用借:管理費用10000,貸:現(xiàn)金10000,12月份發(fā)現(xiàn)這張票有問題, 我做分錄是是做相反分錄嗎,還是做成否數(shù),12月沒有費用,那我12報表,費用會不會是-10000呀
2016年我們的會計每月將機器的累計折舊做到管理費用(借方)貸方:累計折舊?,F(xiàn)在需要在2017年1月的賬把管理費用調成成生產(chǎn)本。請問如何做分錄呢?
克江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 3328 個
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冰釋藍 追問
2019-06-22 10:40
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2019-06-22 10:44
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2019-06-22 10:51
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2019-06-22 10:51
克江老師 解答
2019-06-22 10:55