合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買(mǎi)十幾塊的文具開(kāi)專(zhuān)票還是普 問(wèn)
那個(gè)直接開(kāi)普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開(kāi)具6%的專(zhuān) 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤(rùn) 這個(gè)科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤(rùn)這個(gè)科目的余額是沒(méi)變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報(bào)表勾稽正好差這一筆的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,重新建賬后造成新賬套和老賬套的報(bào)表數(shù)據(jù)都不一樣了,是20年的賬目又要求按照20年老賬套的數(shù)據(jù)報(bào)稅,可是我想把這個(gè)差異數(shù)據(jù)調(diào)到新賬套21年的賬目里面去,是不是對(duì)比兩套賬的報(bào)表數(shù)據(jù),借或者貸對(duì)應(yīng)科目,都以以前年度損益調(diào)整過(guò)度,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去啊,這樣處理可以嗎
答: 您好是不是涉及到損益是才可以,不是直接紅沖之前分錄重新做
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 是不是以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生在哪個(gè)月份 就應(yīng)該在那個(gè)月份末把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 不是等到年底才結(jié)轉(zhuǎn)吧?
答: 你好,是的,當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)


夢(mèng)瑤 追問(wèn)
2019-06-24 17:00
郭老師 解答
2019-06-24 17:05