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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-25 10:38

您好
請問18萬都是法人墊付的么

果果 追問

2019-06-25 10:40

bamboo老師 解答

2019-06-25 10:42

借:固定資產(chǎn) 18
貸:其他應付款 10
其他應付款——暫估 8
下個月開票
借:其他應付款——暫估 8
貸:其他應付款 8

果果 追問

2019-06-25 10:43

謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-25 10:46

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

果果 追問

2019-06-25 12:43

承兌不是應收票據(jù)?借應收票據(jù)10貸實資本10,借固定資產(chǎn)18貨.其他應付款3.應收票據(jù)10這樣可以?

果果 追問

2019-06-25 12:43

3改8

bamboo老師 解答

2019-06-25 12:48

承兌是您單位的還是老板的?

果果 追問

2019-06-25 12:49

老板的

果果 追問

2019-06-25 12:49

投資

bamboo老師 解答

2019-06-25 13:27

老板的 那都在其他應付款里面包含了 
自己單位收到承兌采用應收票據(jù)科目

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問18萬都是法人墊付的么
2019-06-25 10:38:46
借;預收賬款 1000 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-01-18 15:00:02
你好!你們公司是做什么的。買這個是給誰用。
2019-07-20 17:01:58
<p>您好!<span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋體, sans-serif, tahoma, 'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;">企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。</span></p>
2016-07-27 10:57:59
您好,購入時,借;低值易耗品,300,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,300。一次攤銷處理,借;管理費用-低值易耗品攤銷,300,貸;低值易耗品,300。
2017-12-23 15:55:37
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