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送心意

田老師

職稱會計師

2019-06-25 21:43

只是做賬錯了,用紅字沖錯的,然后做正確的就行了,不管本月有沒有開票,

米蘭的小鐵匠 追問

2019-06-25 21:44

那這個月報稅的時候,這個稅額填在上期待抵扣里面嗎

田老師 解答

2019-06-25 21:47

應該手工去稅局更改錯誤申報表,

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相關問題討論
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
報稅時,先填附表一0保存,待抵扣進項稅額填寫在相應欄目。附表二根據(jù)實際業(yè)務情況,對應勾選或填寫相關項目。不懂可咨詢專業(yè)人士。
2024-09-02 10:41:34
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項 摘要就是轉上月未認證發(fā)票
2023-12-04 08:47:01
不可以的哈,沒有那個說法
2023-05-17 09:59:48
同學你好,你是說待認證進項稅額吧,由于其屬于企業(yè)的一項資產(chǎn),將來可以抵扣。
2023-01-31 13:17:18
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