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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-26 09:45

這個一般有工資折舊,別的費用是需要按你們實際發(fā)生的入賬

點、 追問

2019-06-26 09:46

計提增值稅和附加稅怎么做賬務處理?

maize老師 解答

2019-06-26 09:47

增值稅沒有計提,附加稅是做稅金及附加 貸應交稅費

點、 追問

2019-06-26 09:47

老師,不用計提當月的增值稅稅費嗎?

maize老師 解答

2019-06-26 09:49

增值稅只有結轉沒有計提

點、 追問

2019-06-26 11:05

借:應交稅費(銷項稅額)  貸:應交稅費(進項稅額) 應交稅費-未交增值稅   結轉不可以直接這樣嗎?

maize老師 解答

2019-06-26 11:12

需要先結轉到轉出未交增值稅下面去

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相關問題討論
你好 現(xiàn)在沒有預提費用這個科目了?,F(xiàn)在是沒有發(fā)票的情況下 可以暫估費用在當期。也就是說的計提費用。
2019-11-30 14:44:06
你好,需要盡量做到準確的
2019-09-05 17:14:26
我們單位是做民爆的,前會計有計提安全生產(chǎn)費用,借:管理費用 貸:其他應付-安全生產(chǎn)費用-預提總額 像這種,我有點看不懂為什么要這樣做?
2017-04-06 09:21:34
具體的什么費用?是暫估還是業(yè)務發(fā)生了?
2020-04-13 15:48:22
您好!就是已經(jīng)發(fā)生,但是還沒有付錢
2017-04-25 14:15:12
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