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于2019-06-26 14:13 發(fā)布 ??679次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-26 14:15
你好 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 只做公司承擔(dān)部分 讓員工給繳納社保的憑證
^-^ 追問
2019-06-26 14:17
之前是找其他公司繳納,稅票在別的公司名下,該如何做賬呢
meizi老師 解答
2019-06-26 14:27
你好 讓員工對(duì)方繳費(fèi)的憑證給你入賬證明已經(jīng)繳納社保 然后你補(bǔ)給員工
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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^-^ 追問
2019-06-26 14:17
meizi老師 解答
2019-06-26 14:27