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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-26 16:01

你好,3月份報稅需要交納1萬的增值稅,和10000*12%的附加稅。

鹿山歲 追問

2019-06-26 16:03

嗯嗯 是的,那么這個做賬的順序我有點懵,我2月份開票,收到票, 就要在2月計提了嗎?

月月老師 解答

2019-06-26 16:10

你好,增值稅是不需要計提的,一般納稅人抵扣后3月份交稅
借:應交稅金—增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

鹿山歲 追問

2019-06-26 16:12

是只有附加稅需要計提嗎?

月月老師 解答

2019-06-26 16:13

你好,除了增值稅、其他都需要計提。增值稅的是年末結轉。

鹿山歲 追問

2019-06-26 16:23

那么計提是在2月底的時候進行計提嗎?  計提附加稅的賬務如何處理的呢?

月月老師 解答

2019-06-26 16:29

你好,計提在2月份計提,3月份繳納
借:稅金 及附加
貸:應交稅金—應交城建稅、教育附加費、地方教育附加費

鹿山歲 追問

2019-06-26 16:36

那2月的增值稅我看到別人是在月底的時候做賬。轉出未交增值稅 借 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交增值稅-未交增值稅 這樣做法是為什么呀

月月老師 解答

2019-06-26 16:38

你好,年底結轉一次就行,月末不需要結轉。

鹿山歲 追問

2019-06-26 16:39

那就是可以不做這筆的是吧

月月老師 解答

2019-06-26 16:42

你好,是這樣的,可以不做的。

鹿山歲 追問

2019-06-26 16:54

那具體結轉如何做賬呀 老師

月月老師 解答

2019-06-26 17:23

你好,繳納的時候
借:應交稅金—增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

年末結轉
借:銷項
貸:進項
已交稅金
轉出未交增值稅

鹿山歲 追問

2019-06-26 17:32

我平常做賬的時候,是 借 主營業(yè)務成本  應交稅費 進項稅 貸 應付帳款的 ,這個應交稅費-進項稅  在與銷項進行抵扣之后,如何做到 您說的 借 應交稅費 增值稅 貸銀行存款呢

月月老師 解答

2019-06-26 17:33

你好,抵扣后需要交納的增值稅可以計算出來嗎

鹿山歲 追問

2019-06-26 17:36

做賬如何處理的呢

月月老師 解答

2019-06-26 17:36

你好
借:應交稅金—增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

鹿山歲 追問

2019-06-26 17:41

哦哦 好的 后面老師您寫的那個 年末結轉有點看不懂呢。怎么是 借 銷項 貸 進項。后面還有 已交稅金?還麻煩老師寫清楚些 感謝老師

月月老師 解答

2019-06-26 21:49

你好,把增值稅明細余額全部結轉到轉出未交增值稅。

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你好,3月份報稅需要交納1萬的增值稅,和10000*12%的附加稅。
2019-06-26 16:01:25
你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21
您好 請問是建筑服務異地預繳嗎
2022-01-17 10:32:06
你好 應交稅費=銷項-進項稅+進項稅轉出-留抵進項稅 你知道銷項了對應的去認證發(fā)票金額就行
2019-06-28 10:15:35
你好,不會有什么問題的,有留底很正常
2019-10-08 11:32:40
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