
老師,幫忙解釋一下。增值稅的具體做賬。列:我公司2月開票金額。銷項稅額2萬,進項稅額1萬,那么我公司在3月報稅時(增值稅點為6%)要繳納10000/1.06*0.06=566.03的增值稅,還有另外的地稅。那么我在二月做賬時,要先計提是嗎? 然后下個月繳稅對嗎
答: 你好,3月份報稅需要交納1萬的增值稅,和10000*12%的附加稅。
印花稅,是增值稅進項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅額 150023.8 銷項稅額30917.31,開票金額 323860.07,老板說這個月交1500的稅 ,怎么計算認證多少票呢
答: 你好 應交稅費=銷項-進項稅+進項稅轉出-留抵進項稅 你知道銷項了對應的去認證發(fā)票金額就行


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2019-06-26 16:03
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2019-06-26 21:49