請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請(qǐng)問invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國(guó)內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫存 問
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對(duì)的呀。 答

屬于高新技術(shù)企業(yè), 增值稅有什么減免嘛
答: 這個(gè)增值稅沒有優(yōu)惠,所得稅15%
減免稅總額應(yīng)包括高新技術(shù)企業(yè)減免稅 加計(jì)扣除減免稅 技術(shù)轉(zhuǎn)移所得減免稅 增值稅減免
答: 加計(jì)扣除減免稅金額應(yīng)該填寫申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫你們利潤(rùn)總額*10%,因?yàn)檎咚枚惗惵适?5%,高新技術(shù)企業(yè)是15%,相當(dāng)于減免了10%。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
制造業(yè)高新技術(shù)企業(yè)有出口業(yè)務(wù),減免增值稅、減免所得稅、怎么計(jì)算?
答: 同學(xué)你好,1、出口的,免增值稅,且可以退稅 2、國(guó)高企業(yè),所得稅減按15%征收,且研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除

