
交了房租,還沒開發(fā)票,怎么做賬,年底收到發(fā)票怎么做分錄
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款等科目 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
老師,房租沒有開發(fā)票,已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在我要把他沖掉,怎么做分錄沖?
答: 你好,做相同的負(fù)數(shù)分錄沖。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司轉(zhuǎn)讓了一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,是分期收款的,也沒有開發(fā)票,是去年的十月份轉(zhuǎn)讓的,然后第一筆錢收到之后呢,一開始先掛的預(yù)收,到年底的時(shí)候還是沒有開票,就做了無票收入,當(dāng)時(shí)我們是代帳公司給做的,但是我不知道那樣做正不正確,我就想問一下老師就是這樣這種的話一般是怎么樣做才是正確的呢,就是轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款無票收入怎么樣做?或者是說,轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備分期收款,又不開發(fā)票,這樣子怎么做帳呢?這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)讓時(shí)就應(yīng)該一次確認(rèn)收入,但納稅時(shí)點(diǎn)是在收款時(shí)。 若沒開票應(yīng)借應(yīng)收帳款,貸營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 開票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 收款時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)收帳款


???? 追問
2019-06-28 12:14
月月老師 解答
2019-06-28 12:15