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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-06-30 11:18

借:銀行存款106000  貸:其他業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)6000
借:其他業(yè)務(wù)成本900000÷12  貸:累計攤銷

Disguise???? 追問

2019-06-30 11:21

好的

小云老師 解答

2019-06-30 11:28

嗯嗯,問題解決的話麻煩五星好評,謝謝你

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同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022-12-20 09:20:15
您好 解答如下 借:在途物資-甲 5000 -乙 20000 貸:應(yīng)付賬款25000
2022-10-30 10:27:28
新年好 借:原材料?18000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2340,??貸:銀行存款?18000%2B2340
2022-02-12 15:41:37
同學(xué)你好,馬上幫你解答。
2021-09-09 00:08:51
你好借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-12-15 08:57:35
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