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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-01 09:45

你好,
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅金—增值稅
貸:管理費用

童童菇 追問

2019-07-01 09:46

月末結(jié)轉(zhuǎn)呢,我們是一般納稅人

月月老師 解答

2019-07-01 09:50

你好
借:銷項
貸:進項
減免稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

童童菇 追問

2019-07-01 09:52

如果進項大于銷項,余額在借方,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

月月老師 解答

2019-07-01 09:53

你好,月底可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
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