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路人甲X
于2019-07-01 11:16 發(fā)布 ??2536次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-07-01 11:18
您好您可以在入賬的時候跟成本費用一起做借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
路人甲X 追問
2019-07-01 11:21
老師 請問下那“進項稅額轉(zhuǎn)出”科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢
bamboo老師 解答
2019-07-01 11:23
月末的時候不需要結(jié)轉(zhuǎn) 可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-07-01 11:26
“進項稅額轉(zhuǎn)出”轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎?
是年末進項 銷項等應(yīng)交稅費三級明細科目對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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路人甲X 追問
2019-07-01 11:21
bamboo老師 解答
2019-07-01 11:23
路人甲X 追問
2019-07-01 11:26
bamboo老師 解答
2019-07-01 11:26