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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-02 12:30

你好   現(xiàn)在去稅局申請紅字發(fā)票 然后做紅字分錄 紅沖你的收入分錄

Yuu 追問

2019-07-02 12:33

現(xiàn)在紅沖收入,就直接紅沖6月份的,這個季度保稅就不再有這部分收入,還是還需要報這部分收入,7月紅沖

meizi老師 解答

2019-07-02 12:45

你好 你7月報你4-6月合計 季度的話,需要報這部分收入 你實際是7月才紅沖的

Yuu 追問

2019-07-02 12:48

對方?jīng)]有認證,發(fā)現(xiàn)錯誤就退回來了,我這邊也是按照您說的進行處理哇

meizi老師 解答

2019-07-02 12:55

你好 沒有認證的話你現(xiàn)在開錯了你紅沖已經(jīng)是7月了 你要在7月開紅字發(fā)票才可以沖你的收入分錄的  但是你7月是報2季度的 所以你還是要按4-6月實際發(fā)生的先報收入交稅的 后面3季度在沖這部分收入

Yuu 追問

2019-07-02 13:19

好的,代開票繳納的增值稅辦理退稅哇

meizi老師 解答

2019-07-02 13:35

你好  代開專票到時你不是還要重新開具 一正一負不會退稅的 你實際本來也要繳納一次稅費的

Yuu 追問

2019-07-02 13:37

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-02 13:39

嗯 不客氣 滿意請給予平價

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 普票不超過10萬可免增值稅,專票不享受的
2020-04-21 21:21:14
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
您好 請問您有什么問題
2019-06-18 09:22:36
你好,月銷售額不包含代開專票的稅金,只是不含稅額銷售額
2019-09-09 11:46:46
不能的,專票只能開給一般納稅人
2019-10-29 16:49:56
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