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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-02 17:30

您好,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費用

蜜糖* 追問

2019-07-02 17:32

那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅   這個科目就不做了 ?
抵免的稅款
借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)2
貸 :管理費  2

小黎老師 解答

2019-07-02 17:33

你好,這個科目月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 跟增值稅進銷項的差額一起轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里面

上傳圖片 ?
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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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