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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-07-03 10:54

你好  可以不結(jié)轉(zhuǎn)的    留抵

會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-07-03 10:58

應(yīng)交稅費(fèi)下_未交增值稅下面有木有三級明細(xì)?

會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-07-03 11:01

這個借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅_已交稅金
貸:銀行存款,是啥意思??

meizi老師 解答

2019-07-03 11:12

你好  沒有的 未交增值稅就是二級科目的。  沒有這個科目借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅_已交稅金  本月繳納本月的做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款

會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-07-03 11:31

比如月末,銷賬稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額120,已經(jīng)預(yù)交稅額30,那么月末,應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅應(yīng)該是20,還是30??是應(yīng)該在已交稅金范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回20,留抵30,還是應(yīng)該轉(zhuǎn)回30,留抵20?

meizi老師 解答

2019-07-03 11:41

你好  你預(yù)繳納的30是可以抵減100的 那么你100-30-120  你們是留抵了 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)了   不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 你等著次月需要交納的時候在結(jié)轉(zhuǎn)就行

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你好,多繳部分留在未交的借方,在下期應(yīng)交的也就是下期轉(zhuǎn)入未交的貸方數(shù)做抵減
2019-12-19 09:49:01
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90 然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
你好,你這上面反映是結(jié)轉(zhuǎn)90?
2020-02-12 23:11:29
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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