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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 16:11

你好  可以入賬 根據(jù)收據(jù)來(lái)做 但是無(wú)法扣除 或者你計(jì)入工資表里面做餐補(bǔ) 交個(gè)稅 就不用單獨(dú)做分錄了

葉子 追問(wèn)

2019-07-03 16:14

老師,那單獨(dú)做能計(jì)入管理費(fèi)用嗎

meizi老師 解答

2019-07-03 16:22

你好 可以的 那你根據(jù)你收據(jù)和報(bào)銷單來(lái)做 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款  你匯算要調(diào)整處理的 因?yàn)椴豢梢远惽翱鄢?/p>

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你好 可以入賬 根據(jù)收據(jù)來(lái)做 但是無(wú)法扣除 或者你計(jì)入工資表里面做餐補(bǔ) 交個(gè)稅 就不用單獨(dú)做分錄了
2019-07-03 16:11:18
您好,項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)給專家的費(fèi)用無(wú)發(fā)票,可以以現(xiàn)金形式發(fā)放,專家簽名領(lǐng)取,代其繳交個(gè)稅??尚小Y~務(wù)上做分錄如下,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-服務(wù)費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2016-12-26 21:13:27
借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款,然后當(dāng)月開始分?jǐn)?,借銷售費(fèi)用在累計(jì)攤銷。
2021-12-27 13:31:55
啥都沒有么,那咋證明你們是本月發(fā)生的費(fèi)用呢
2019-04-19 14:01:22
你好 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn)等科目 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-08-13 08:54:04
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