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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-03 18:11

做一個憑證就可以

郭老師 解答

2019-07-03 18:11

需要抵扣的做抵扣分錄

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相關問題討論
你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人???
2022-02-17 13:40:36
您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
維護費已抵扣,就不用處理了。對于IT外包服務費,就是“管理費用——軟件維護費”處理
2017-07-22 12:43:51
服務費的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-04-14 08:37:25
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 你好,可以做這個賬務處理
2018-04-04 13:59:28
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